為推動內審整改工作持續有效進行,根據《阜陽交通能源投資有限公司關于2020年度內部綜合審計整改的通知》、《審計監督內控制度(試行)》及《綜合審計管理制度(試行)》的要求,11月10日,交投實業公司通過了2020年度內部綜合審計整改驗收。交投公司法務審計部牽頭,紀檢監察室、財務融資部派員參加了驗收。
交投實業內審驗收工作按照材料復核、驗收答辯、總結反饋三個環節進行。材料復核環節,交投實業公司按照《內審整改措施與方案》、《內審整改情況及結果》所列清單內容逐項提供相關整改及支撐材料;驗收答辯環節,驗收組仔細查閱整改原始資料并提出相關疑問,交投實業公司對驗收組提出的問題逐項予以解釋并得到驗收組的認可;總結反饋環節,驗收組詳細反饋了驗收情況。
內審驗收工作是確保內部審計工作有效性的重要抓手,本次內審工作有效推進了交投實業公司的自我完善,為督促各部室提升各項工作能力提供了有力保障。
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